按照公司年度审计计划安排,2023年8月7日起,公司正式启动2023年度内部审计工作,对公司所属三家研究所财务收支、业务活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,持续加强公司内部控制、合规管理、风险防范工作。
内部审计工作坚持以问题为导向,围绕着公司生产经营任务的完成情况,同时充分关注国企改革三年行动、卓越运营、提质增效、“两金压降”等重大政策领域以及财务收支、资金管理、安全环保、项目管理、科研攻关、技术保密、人才队伍建设等问题易发多发领域,确保审计监督全覆盖、无死角、有成效。
近年来,公司不断完善法律、内控、合规大风控体系建设,加大内部审计与执纪监督、法律风险防范、组织人事考核、财务管控、合规管理等工作的资源整合、协同联动,着力构建“大监督”管理机制,将整治、整改、治理融合起来,着力推动解决改革发展和经营管理中的难点痛点,努力实现从“合规守护价值”向“合规创造价值”演进;各部门各单位认真落实任务分工,不断加强协同配合,发挥团队作战优势,使监督工作融入公司的生产经营全过程,监督质效明显提升,以高质量审计监督工作推动天华院高质量发展。

(通讯员:李萌)